Obsah
Detail faktúry č.: 1082020
- Typ faktúry
- Číslo faktúry1082020
- Číslo zmluvy
- Číslo objednávky
- Popis plneniaPoložky: stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 708.90 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 8.40 Eur, zmluvná odmena, 1.000000 ks, Suma položky 12.76 Eur,
- Cena730,06 EUR
- Dátum doručenia6.7.2020
- Dátum splatnosti13.7.2020
- Dátum úhrady6.7.2020
- Dátum vystavenia6.7.2020
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
- Dátum zverejnenia15.7.2020
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľDOXX Stravné lístky
- IČO36391000
- DIČ
- AdresaMurgašova 3, 01001 Žilina
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 3220816029
Dokumenty