Nyilvánosságra hozás napja | Számlaszám Teljesítés leírása |
Ár * | Szállító Megrendelő |
---|---|---|---|
6. 5. 2019 |
Položky: služby CO 3/2019, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur, |
40,00 EUR |
CO-COMPANY s.r.o obec |
6. 5. 2019 |
odbormný dohľad pri prev.vodov. Položky: odborný dohľad pri prev.vod., 1.000000 ks, Suma položky 30 |
300,00 EUR |
WASPE s.r.o. obec |
6. 5. 2019 |
Položky: výkon zodpoved.osoby 3/19, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, |
36,00 EUR |
Osobnyudaj.sk obec |
6. 5. 2019 |
Položky: stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 1454.40 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položk |
1 488,98 EUR |
DOXX Stravné lístky obec |
28. 3. 2019 |
Položky: členský 2019, 1.000000 ks, Suma položky 14.32 Eur, |
14,32 EUR |
Ister-Granum Južný región obec |
28. 3. 2019 |
Položky: služby mobilnej siete, 1.000000 ks, Suma položky 81.97 Eur, |
81,97 EUR |
Slovak Telekom a.s. obec |
28. 3. 2019 |
vývoz komunálneho odpadu február 2019 Položky: vývoz kom.odp.február 2019, 1.000000 ks, Suma položk |
360,06 EUR |
MIKONA plus, s.r.o. obec |
28. 3. 2019 |
Položky: poplatok za uloženie KO február 2019, 1.000000 ks, Suma položky 17.84 Eur, |
17,84 EUR |
MIKONA plus, s.r.o. obec |
28. 3. 2019 |
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 148.90 Eur, , 1.000000 ks, Suma položky 39.75 Eur, , 1.000000 |
306,05 EUR |
ZE 111 obec |
28. 3. 2019 |
Položky: č.d. 111, 1.000000 ks, Suma položky 183.29 Eur, |
183,29 EUR |
ZE 111 obec |
28. 3. 2019 |
Položky: č.d. 46, 1.000000 ks, Suma položky 178.33 Eur, |
178,33 EUR |
ZE 111 obec |
28. 3. 2019 |
činnosť preventivára požiarnej ochrany Položky: činnosť preventivára, 1.000000 ks, Suma položky 33. |
33,20 EUR |
Ing. Mária Fabianová obec |
28. 3. 2019 |
Položky: pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 30.15 Eur, mobilný internet, 1.000000 ks, Suma pol |
50,14 EUR |
Slovak Telekom a.s. obec |
28. 3. 2019 |
servisná činnosť IS KORWIN Položky: lservisná činnosť IS KORWIN, 1.000000 ks, Suma položky 31.62 Eu |
31,62 EUR |
Ing.Ondrej Csanda obec |
28. 3. 2019 |
Položky: cestovné výdavky starostka, 1.000000 ks, Suma položky 200.70 Eur, |
200,70 EUR |
TATRA UNITED CORPORATION obec |
28. 3. 2019 |
Položky: škol.hlav.kontr. Martin, 1.000000 ks, Suma položky 18.50 Eur, |
18,50 EUR |
Obec Pastovce obec |
28. 3. 2019 |
Položky: výkon zodpoved.osoby 3/19, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, |
36,00 EUR |
Osobnyudaj.sk obec |
28. 3. 2019 |
Položky: poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 3.90 Eur, knihy, časopisy, noviny, 1.000000 ks, Suma |
32,10 EUR |
Mesto Šahy obec |
28. 3. 2019 |
vodné do 14.2.2019 Položky: spotreba vody, 1.000000 ks, Suma položky 1164.06 Eur, |
1 164,06 EUR |
Obec Pastovce obec |
28. 3. 2019 |
Položky: služby mobilnej siete, 1.000000 ks, Suma položky 81.97 Eur, |
81,97 EUR |
Slovak Telekom a.s. obec |
28. 3. 2019 |
činnosť preventivára požiarnej ochrany Položky: činnosť preventivára, 1.000000 ks, Suma položky 33. |
33,20 EUR |
Ing. Mária Fabianová obec |
28. 3. 2019 |
Položky: č.d. 111, 1.000000 ks, Suma položky 225.56 Eur, |
225,56 EUR |
ZE 111 obec |
28. 3. 2019 |
Položky: č.d. 46, 1.000000 ks, Suma položky 214.66 Eur, |
214,66 EUR |
ZE 111 obec |
28. 3. 2019 |
Položky: poplatok za uloženie KO január 2019, 1.000000 ks, Suma položky 18.04 Eur, |
18,04 EUR |
MIKONA plus, s.r.o. obec |
28. 3. 2019 |
vývoz kom. odpadu január 2019 Položky: vývoz kom.odp.január 2019, 1.000000 ks, Suma položky 366.07 |
366,07 EUR |
MIKONA plus, s.r.o. obec |
* A feltüntetett ár végleges. Amennyiben a szerződő fél ÁFA fizető, az ár bruttó ár.