| Nyilvánosságra hozás napja | Számlaszám Teljesítés leírása |
Ár * | Szállító Megrendelő |
|---|---|---|---|
| 6. 9. 2021 |
poplatok za vedenie účtu cenných papierov ZVS Položky: poplatok za vedenie účtu CP, 1.000000 ks, Su |
71,64 EUR |
RM - S Market o.c.p obec |
| 13. 7. 2021 |
služby mobilnej siete Položky: služby mobilnej siete, 1.000000 ks, Suma položky 25.71 Eur, služby m |
151,11 EUR |
Slovak Telekom a.s. obec |
| 13. 7. 2021 |
autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel Položky: poplatky za hudob.diela , 1 |
20,40 EUR |
Slovenský ochranný zväz autorský obec |
| 13. 7. 2021 |
prevádzka vodovodu Položky: prevádzka vodovodu, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur, |
180,00 EUR |
Magic Martin, Ing. - TECHPROJEKT obec |
| 13. 7. 2021 |
elektrika 46 VO Položky: č.d. 46, 1.000000 ks, Suma položky 130.33 Eur, |
130,33 EUR |
ZE 111 obec |
| 13. 7. 2021 |
elektrika 111 VO Položky: č.d. 111, 1.000000 ks, Suma položky 119.60 Eur, |
119,60 EUR |
ZE 111 obec |
| 13. 7. 2021 |
preddavok elektrickej energie 7-9 2021 Položky: č.d. 86, 1.000000 ks, Suma položky 28.36 Eur, |
28,36 EUR |
ZE 111 obec |
| 13. 7. 2021 |
preddavok elektrickej energie máj 2021 Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 148.15 Eur, , 1.000000 |
399,44 EUR |
ZE 111 obec |
| 13. 7. 2021 |
činnosť preventivára požiarnej ochrany Položky: činnosť preventivára, 1.000000 ks, Suma položky 33. |
33,20 EUR |
Ing. Mária Fabianová obec |
| 13. 7. 2021 |
korwin podpora vzdialená Položky: korwin podpora vzdialená, 1.000000 ks, Suma položky 174.25 Eur, |
174,25 EUR |
DATALAN a.s. obec |
| 13. 7. 2021 |
pevná linka 0367720380, mobilný hlas 0910492394, Položky: pevná linka 0367720380, 1.000000 ks, Suma |
63,37 EUR |
Slovak Telekom a.s. obec |
| 13. 7. 2021 |
poplatok za uloženie odpadu za jún 2021 Položky: poplatok za uloženie jún 2021, 1.000000 ks, Suma p |
42,66 EUR |
MIKONA plus, s.r.o. obec |
| 13. 7. 2021 |
vývoz kom.odp. jún 2021 Položky: vývoz komod.jún 2021, 1.000000 ks, Suma položky 233.64 Eur, |
233,64 EUR |
MIKONA plus, s.r.o. obec |
| 13. 7. 2021 |
výkon zodpovednej osoby 120/20 číslo zmluvy: 2018A15148/15.6.2018 Položky: 7/21, 1.000000 ks, Suma |
36,00 EUR |
Osobnyudaj.sk obec |
| 13. 7. 2021 |
služby v oblasti CO jún 2021 Položky: služby v oblasti CO jún 2021, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 |
40,00 EUR |
CO-COMPANY s.r.o obec |
| 13. 7. 2021 |
vlajky Položky: tabule na autobusové zastávky, 1.000000 ks, Suma položky 142.02 Eur, |
142,02 EUR |
OLYMP ERBY S.R.O obec |
| 17. 6. 2021 |
kosenie v obci traktorom, ručne dodávateľsky Položky: kosenie v obci dodávateľsky, 1.000000 ks, Sum |
1 522,50 EUR |
Gémesi Zoltán - TIP-TOP Servise obec |
| 17. 6. 2021 |
smetné nádoby Položky: smetné nádoby , 1.000000 ks, Suma položky 962.40 Eur, |
962,40 EUR |
Ferex s.r.o. obec |
| 17. 6. 2021 |
tabule na autobusové zastávky Položky: tabule na autobusové zastávky, 1.000000 ks, Suma položky 667 |
667,80 EUR |
OLYMP ERBY S.R.O obec |
| 17. 6. 2021 |
zálohová faktúra Položky: zálohová faktúra , 1.000000 ks, Suma položky 8.08 Eur, zálohová faktúra |
461,68 EUR |
DOXX Stravné lístky obec |
| 17. 6. 2021 |
RTVS rok 2021 Položky: RTVS rok 2021, 1.000000 ks, Suma položky 55.68 Eur, |
55,68 EUR |
RTVS s.r.o. obec |
| 17. 6. 2021 |
výkon zodpovednej osoby 120/20 číslo zmluvy: 2018A15148/15.6.2018 Položky: 6/21, 1.000000 ks, Suma |
36,00 EUR |
Osobnyudaj.sk obec |
| 17. 6. 2021 |
služby mobilnej siete Položky: služby mobilnej siete, 1.000000 ks, Suma položky 25.71 Eur, služby m |
96,91 EUR |
Slovak Telekom a.s. obec |
| 17. 6. 2021 |
elektrika 111 VO Položky: č.d. 111, 1.000000 ks, Suma položky 133.15 Eur, |
133,15 EUR |
ZE 111 obec |
| 17. 6. 2021 |
elektrika 46 VO Položky: č.d. 46, 1.000000 ks, Suma položky 145.27 Eur, |
145,27 EUR |
ZE 111 obec |
* A feltüntetett ár végleges. Amennyiben a szerződő fél ÁFA fizető, az ár bruttó ár.
| Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Va |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |