Nyilvánosságra hozás napja | Számlaszám Teljesítés leírása |
Ár * | Szállító Megrendelő |
---|---|---|---|
6. 5. 2019 |
Položky: poplatok za vedenie účtu CP, 1.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur, |
54,00 EUR |
RM - S Market o.c.p obec |
6. 5. 2019 |
domový vodomer Položky: domový vodomer súčiastky, 1.000000 ks, Suma položky 134.28 Eur, |
134,28 EUR |
K.B.F. group s.r.o. obec |
6. 5. 2019 |
Položky: služby mobilnej siete, 1.000000 ks, Suma položky 81.97 Eur, |
81,97 EUR |
Slovak Telekom a.s. obec |
6. 5. 2019 |
spracovanie a podanie žiadosti o dotáciu z MF Položky: vypracovanie a podanie žiadosti MF, 1.000000 |
360,00 EUR |
IJK Consulting obec |
6. 5. 2019 |
vypracovanie a podanie žiadosti MR Položky: vypracovanie a podanie žiadosti MF, 1.000000 ks, Suma p |
480,00 EUR |
IJK Consulting obec |
6. 5. 2019 |
Položky: č.d. 111, 1.000000 ks, Suma položky 168.94 Eur, |
168,94 EUR |
ZE 111 obec |
6. 5. 2019 |
Položky: č.d. 46, 1.000000 ks, Suma položky 162.82 Eur, |
162,82 EUR |
ZE 111 obec |
6. 5. 2019 |
Položky: pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, mobilný internet, 1.000000 ks, Suma pol |
49,99 EUR |
Slovak Telekom a.s. obec |
6. 5. 2019 |
vypracovanie zjednodušenej projektovej dokumentácie stavby "rekonštrukcia obecného chodníka pri regi |
984,00 EUR |
Kokavec Igor - K.ING. obec |
6. 5. 2019 |
domový vodomer Položky: domový vodomer, 1.000000 ks, Suma položky 727.08 Eur, |
727,08 EUR |
K.B.F. group s.r.o. obec |
6. 5. 2019 |
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 36.72 Eur, , 1.000000 ks, Suma položky 39.75 Eur, , 1.000000 |
306,05 EUR |
ZE 111 obec |
6. 5. 2019 |
Položky: č.d. 86, 1.000000 ks, Suma položky 30.83 Eur, |
30,83 EUR |
ZE 111 obec |
6. 5. 2019 |
činnosť preventivára požiarnej ochrany Položky: činnosť preventivára, 1.000000 ks, Suma položky 33. |
33,20 EUR |
Ing. Mária Fabianová obec |
6. 5. 2019 |
vývoz komunálneho odpadu marec 2019 Položky: vývoz kom.odp.marec 2019, 1.000000 ks, Suma položky 36 |
366,11 EUR |
MIKONA plus, s.r.o. obec |
6. 5. 2019 |
Položky: poplatok za uloženie KO marec 2019, 1.000000 ks, Suma položky 35.10 Eur, |
35,10 EUR |
MIKONA plus, s.r.o. obec |
6. 5. 2019 |
Položky: poplatok za upomienku, 1.000000 ks, Suma položky 1.90 Eur, |
1,90 EUR |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. obec |
6. 5. 2019 |
Položky: lservisná činnosť IS KORWIN, 1.000000 ks, Suma položky 31.62 Eur, |
31,62 EUR |
Ing.Ondrej Csanda obec |
6. 5. 2019 |
Položky: strava 30.3.II.kolo, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, |
36,00 EUR |
Reštaurácia Witch club obec |
6. 5. 2019 |
Položky: strava 16.3. I.kolo, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, |
36,00 EUR |
Reštaurácia Witch club obec |
6. 5. 2019 |
Položky: služby CO 3/2019, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur, |
40,00 EUR |
CO-COMPANY s.r.o obec |
6. 5. 2019 |
odbormný dohľad pri prev.vodov. Položky: odborný dohľad pri prev.vod., 1.000000 ks, Suma položky 30 |
300,00 EUR |
WASPE s.r.o. obec |
6. 5. 2019 |
Položky: výkon zodpoved.osoby 3/19, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, |
36,00 EUR |
Osobnyudaj.sk obec |
6. 5. 2019 |
Položky: stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 1454.40 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položk |
1 488,98 EUR |
DOXX Stravné lístky obec |
28. 3. 2019 |
Položky: členský 2019, 1.000000 ks, Suma položky 14.32 Eur, |
14,32 EUR |
Ister-Granum Južný región obec |
28. 3. 2019 |
Položky: služby mobilnej siete, 1.000000 ks, Suma položky 81.97 Eur, |
81,97 EUR |
Slovak Telekom a.s. obec |
* A feltüntetett ár végleges. Amennyiben a szerződő fél ÁFA fizető, az ár bruttó ár.