Nyilvánosságra hozás napja | Számlaszám Teljesítés leírása |
Ár * | Szállító Megrendelő |
---|---|---|---|
2. 2. 2022 |
činnosť preventivára požiarnej ochrany Položky: činnosť preventivára, 1.000000 ks, Suma položky 33. |
33,20 EUR |
Ing. Mária Fabianová obec |
2. 2. 2022 |
vypracovanie dokumentácie - dohľad nad pracovnými podmienkami Položky: vypracovanie dokumentácie PZ |
300,00 EUR |
VEMATO obec |
2. 2. 2022 |
licenčný poplatok od 1.12.2021 do 30.11.2022 Položky: licenčný poplatok za rok 2022, 1.000000 ks, S |
40,32 EUR |
Galileo Corporation s.r.o. obec |
2. 2. 2022 |
všeobecný materiál Položky: všeobecný materiál k testovaniu, 1.000000 ks, Suma položky 90.30 Eur, |
90,30 EUR |
Šesták Peter obec |
2. 2. 2022 |
výkon zodpovednej osoby 120/20 číslo zmluvy: 2018A15148/15.6.2018 Položky: 12/21, 1.000000 ks, Suma |
36,00 EUR |
Osobnyudaj.sk obec |
2. 2. 2022 |
služby v oblasti CO november 2021 Položky: služby v oblasti november 2021, 1.000000 ks, Suma položk |
40,00 EUR |
CO-COMPANY s.r.o obec |
2. 2. 2022 |
všeobecný materiál Položky: všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 78.79 Eur, |
78,79 EUR |
MULTI-CENTER obec |
2. 2. 2022 |
vratka za elektrickú energiu s.č. 17 Položky: vratka za elektrickú energiu s.č. 17, 1.000000 ks, Su |
-624,99 EUR |
ZE 111 obec |
2. 2. 2022 |
členské ZMOS Bratislava 2022 Položky: členské ZMOS Bratislava, 1.000000 ks, Suma položky 40.63 Eur, |
40,63 EUR |
ZMOS Bratislava obec |
2. 2. 2022 |
združené poistenie majetku Položky: 1.000000 ks, Suma položky 185.87 Eur, |
185,87 EUR |
Komunálna Poisťovňa obec |
2. 2. 2022 |
nákupné poukážky Položky: nákupné poukážky, 1.000000 ks, Suma položky 511.00 Eur, |
511,00 EUR |
COOP Jednota Levice obec |
12. 11. 2021 |
elektrika 46 VO Položky: č.d. 46, 1.000000 ks, Suma položky 229.84 Eur, |
229,84 EUR |
ZE 111 obec |
12. 11. 2021 |
elektrika 111 VO Položky: č.d. 111, 1.000000 ks, Suma položky 213.41 Eur, |
213,41 EUR |
ZE 111 obec |
12. 11. 2021 |
služby mobilnej siete 0903 239 394-71,20 € 0911 249490 25,71 € Položky: služby mobilnej siete, 1.00 |
91,91 EUR |
Slovak Telekom a.s. obec |
12. 11. 2021 |
oprava vovodného potrubia na obecnom vodovode Položky: 1.000000 ks, Suma položky 649.44 Eur, |
649,44 EUR |
EKOFORM s.r.o. obec |
12. 11. 2021 |
preddavok elektrickej energie október 2021 Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 148.15 Eur, , 1.000 |
399,44 EUR |
ZE 111 obec |
12. 11. 2021 |
pevná linka 0367720380, mobilný hlas 0910492394, Položky: pevná linka 0367720380, 1.000000 ks, Suma |
64,24 EUR |
Slovak Telekom a.s. obec |
12. 11. 2021 |
činnosť preventivára požiarnej ochrany Položky: činnosť preventivára, 1.000000 ks, Suma položky 33. |
33,20 EUR |
Ing. Mária Fabianová obec |
12. 11. 2021 |
poplatok za uloženie objem.odpadu za okt. 2021 Položky: poplatok za uloženie obj.odp.okt.2021, 1.0 |
25,65 EUR |
MIKONA plus, s.r.o. obec |
12. 11. 2021 |
vývoz objemného odpadu október 2021 Položky: vývoz obj. odp. okt. 2021, 1.000000 ks, Suma položky |
308,45 EUR |
MIKONA plus, s.r.o. obec |
12. 11. 2021 |
poplatok za uloženie odpadu za okt.. 2021 Položky: poplatok za uloženie okt.. 2021, 1.000000 ks, Su |
42,66 EUR |
MIKONA plus, s.r.o. obec |
12. 11. 2021 |
vývoz kom.odp. okt.. 2021 Položky: vývoz komod.okt. 2021, 1.000000 ks, Suma položky 263.84 Eur, |
263,84 EUR |
MIKONA plus, s.r.o. obec |
12. 11. 2021 |
služby v oblasti CO október 2021 Položky: služby v oblasti október 2021, 1.000000 ks, Suma položky |
40,00 EUR |
CO-COMPANY s.r.o obec |
12. 11. 2021 |
výkon zodpovednej osoby 120/20 číslo zmluvy: 2018A15148/15.6.2018 Položky: 11/21, 1.000000 ks, Suma |
36,00 EUR |
Osobnyudaj.sk obec |
12. 11. 2021 |
oprava verejného osvetlenia v obci Položky: oprava verejného osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky |
939,66 EUR |
HPH Elektronic v.o.s. obec |
* A feltüntetett ár végleges. Amennyiben a szerződő fél ÁFA fizető, az ár bruttó ár.